Record Detail

Image of Analisis Proses Audit Internal Dan Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Pada Operasional Pusintek Kementerian Keuangan Tahun 2016 - 2018

Text

Analisis Proses Audit Internal Dan Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Pada Operasional Pusintek Kementerian Keuangan Tahun 2016 - 2018



Pembimbing : Ahmad Adri -- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses audit internal yang ada pada Pusintek Kementerian Keuangan serta mengetahui pengaruh dari tindak lanjut hasil audit serta rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal terhadap Operasional TIK Pusintek Kementerian Keuangan. Audit Internal memastikan apakah sistem pengendalian yang dijalankan oleh suatu organisasi telah berjalan dengan sesuai atau tidak, serta memberikan saran sebagai perbaikan bagi organisasi.Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara umum pelaksanaan audit internal di Pusintek Kemenkeu telah sesuai dengan pedoman yang ada meskipun masih terdapat kendala dalam pemenuhan tindak lanjutnya. Tindak lanjut hasil audit internal memiliki pengaruh yang berdampak pada pola pekerjaan dan kepuasan pengguna layanan.



Availability

SA-222001SA-222001DigitalAvailable

Detail Information

Series Title
-
Call Number
SA-222001
Publisher Perbanas Institute : Jakarta.,
Collation
xii, 78 hlm.: illus
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
SA-222001
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
S1 Akuntansi
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available


File Attachment