Record Detail
Text
Analisis Proses Audit Internal Dan Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit Internal Pada Operasional Pusintek Kementerian Keuangan Tahun 2016 - 2018
Pembimbing : Ahmad Adri -- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses audit internal yang ada pada Pusintek Kementerian Keuangan serta mengetahui pengaruh dari tindak lanjut hasil audit serta rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal terhadap Operasional TIK Pusintek Kementerian Keuangan. Audit Internal memastikan apakah sistem pengendalian yang dijalankan oleh suatu organisasi telah berjalan dengan sesuai atau tidak, serta memberikan saran sebagai perbaikan bagi organisasi.Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara umum pelaksanaan audit internal di Pusintek Kemenkeu telah sesuai dengan pedoman yang ada meskipun masih terdapat kendala dalam pemenuhan tindak lanjutnya. Tindak lanjut hasil audit internal memiliki pengaruh yang berdampak pada pola pekerjaan dan kepuasan pengguna layanan.
Availability
SA-222001 | SA-222001 | Digital | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
SA-222001
|
Publisher | Perbanas Institute : Jakarta., 2019 |
Collation |
xii, 78 hlm.: illus
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
SA-222001
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
Carrier Type |
-
|
Edition |
S1 Akuntansi
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available