Record Detail
Text
Evaluasi Pengendalian Internal Atas Sistem Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT.Astra Internasional Tbk
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian intern atas sistem penjualan dan penerimaan kas telah memadai dan berjalan sebagaimana telah direncanakan perusahaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan referensi dari buku-buku yang berhubungan dengan pengendalian intern dan sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas. Dari hasil evaluasi dan pembahasan ini, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pengendalian intern atas sistem penjualan kredit dan penerimaan kas, yang diterapkan PT Astra International telah dilakukan pemisahan bagian-bagian dan tanggung jawab tiap bagian. Pengendalian intern atas sistem penjualan kredit dan penerimaan kas sudah sesuai dengan teori yang ada dan telah diterapkan dengan baik. Pengawasan dari level top manajemen pun mempengaruhi kinerja karyawan untuk meminimalisasi kesalahan atau kecurangan yang mungkin saja terjadi dalam intern perusahaan yang dapat merugikan perusahaan. Hal yang dapat disarankan penulis untuk PT Astra International Tbk Isuzu adalah agar tetap mempertahankan kinerja pengawasan yang baik oleh pejabat-pejabat level top manajemen. Karena hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan.
Availability
S 0901 Gun e | S 0901 Gun e | Perpustakaan Pusat | Available but not for loan - Disabled |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
S 0901 Gun e
|
Publisher | ABFI Perbanas Institute : Jakarta., 2009 |
Collation |
iv, 50hlm.: illus.; 28cm
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
S 0901 Gun e
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
Carrier Type |
-
|
Edition |
D3 Akuntansi
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available